中共韩城市纪委
韩城市监察局
2014年度决算及“三公经费”公开
一、概况
(一)主要职责:
(一)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实渭南市纪委、韩城市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(二)负责对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育;检查并处理市委、市政府各部门、各镇办党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的检举、控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的案件。
(三)会同各镇(街道办事处)党委、政府(街道办事处)及市级各部门做好纪检监察干部的监督管理工作;镇(街道办事处)纪委书记、部门纪(工)委书记、纪检组长、监察室主任的提名、考察由纪委会同组织部门为主;负责指导全市纪检监察系统干部培训工作。
(四)负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究,拟定全市党纪有关条规和行政监察规章制度。
(五)主管全市行政监察工作。宣传行政监察工作的方针、政策和法律、法规,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;对恪尽职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。
(六)监督检查市政府各部门、各镇政府(街道办事处)领导干部和工作人员、事业单位及由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为,审理决定并建议做出行政处分。
(七)受理监察对象不服政纪处分的申诉,保护监察对象正当权利和合法权益;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(八)调查研究市政府各部门和各镇政府(街道办事处)制定的有关规范性文件,对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款,提出相应的建议;变更或撤销不适当的决定和规定。
(九)承办渭南市纪委、监察局和韩城市委、市政府授权和交办的其他任务。
(二)决算单位构成:
市纪委和市监察局合署办公,履行纪检、监察两种职能,向渭南市纪委、监察局和韩城市委、市政府负责。监察局下设纠风办,属财政补助事业单位。
纳入2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
| 单位名称
| 单位性质
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1
| 纪委
| 行政单位
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2
| 监察局
| 行政单位
|
3
| 纠风办
| 财政补助事业单位
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二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
纪委监察局2014年度部门收支总表
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单位:万元
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收 入
| 支 出
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项目
| 决算数
| 支出功能分类
| 决算数
| 支出经济分类
| 决算数
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一、财政拨款收入
| 461.8
| 一、一般公共服务支出
| 360.09
| 一、基本支出
| 436.96
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其中:政府性基金
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| 二、外交支出
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| 工资福利支出
| 262
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二、上级补助收入
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| 三、国防支出
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| 商品和服务支出
| 74.72
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三、事业收入
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| 四、公共安全支出
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| 对个人和家庭的补助
| 100.24
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四、经营收入
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| 五、教育支出
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| 二、项目支出
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五、附属单位上缴收入
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| 六、科学技术支出
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| 工资福利支出
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六、其他收入
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| 七、文化体育与传媒支出
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| 商品和服务支出
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| 八、社会保障和就业支出
| 83.13
| 对个人和家庭的补助
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| 九、医疗卫生与计划生育支出
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| 对企事业单位的补贴
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| 十、节能环保支出
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| 赠与
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| 十一、城乡社区支出
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| 债务利息支出
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| 十二、农林水支出
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| 基本建设支出
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| 十三、交通运输支出
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| 其他资本性支出
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| 十四、资源勘探信息等支出
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| 其他支出
| 20.65
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| 十五、商业服务业等支出
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| 三、上缴上级支出
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| 十六、金融支出
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| 四、经营支出
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| 十七、援助其他地区支出
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| 五、对附属单位补助支出
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| 十八、国土海洋气象等支出
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| 十九、住房保障支出
| 14.39
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| 二十、粮油物资储备支出
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| 二十一、国债还本付息支出
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| 二十二、其他支出
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本年收入合计
| 461.8
| 本年支出合计
| 457.61
| 本年支出合计
| 457.61
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用事业基金弥补收支差额
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| 结余分配
|
| 结余分配
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上年结转和结余
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| 年末结转和结余
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| 年末结转和结余
| 4.25
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其中:财政拨款资金结转
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非财政拨款资金结余
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收入总计
| 461.8
| 支出总计
| 461.8
| 支出总计
| 461.8
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注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
纪委监察局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
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单位:万元
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支出功能分类
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 备注
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科目编码
| 科目名称
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合 计
| 457.61
| 457.61
|
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2011101
| 行政运行
| 283.33
| 283.33
|
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2011102
| 一般行政管理事务
| 20.65
| 20.65
|
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2011150
| 事业运行
| 56.1
| 56.1
|
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2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 83.13
| 83.13
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2210201
| 住房公积金
| 14.4
| 14.4
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| | | | | | |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
纪委监察局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
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单位:万元
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支出经济分类科目编码
| 支出经济分类科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 备注
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| 合计
| 436.95
| 436.95
|
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301
| 工资福利支出
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30101
| 基本工资
| 89.72
| 89.72
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30102
| 津贴补贴
| 139.41
| 139.41
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30103
| 奖金
|
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30104
| 社会保障费
|
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30105
| 伙食补助费
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30106
| 绩效工资
| 32.87
| 32.87
|
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30107
| 其他工资福利支出
|
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302
| 商品和服务支出
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30201
| 办公费
| 6.34
| 6.34
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30202
| 印刷费
| 2.2
| 2.2
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30203
| 咨询费
|
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30204
| 手续费
|
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30205
| 水费
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30206
| 电费
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30207
| 邮电费
| 5.2
| 5.2
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30208
| 取暖费
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30209
| 物业管理费
|
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30210
| 差旅费
| 14.23
| 14.23
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30211
| 因公出国(境)费
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30212
| 维修(护)费
| 1.46
| 1.46
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30213
| 租赁费
| 2.67
| 2.67
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30214
| 会议费
| 2.8
| 2.8
|
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30215
| 培训费
| 8.37
| 8.37
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30216
| 公务接待费
| 12.47
| 12.47
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30217
| 专用材料费
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30218
| 劳务费
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30219
| 委托业务费
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30220
| 工会经费
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30221
| 福利费
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30222
| 公务用车运行维护费
| 18.96
| 18.96
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30223
| 其他商品和服务支出
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303
| 对个人和家庭的补助
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30301
| 离休费
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30302
| 退休费
| 83.13
| 83.13
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30303
| 抚恤金
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30304
| 生活补助
| 2.72
| 2.72
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30305
| 医疗费
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30306
| 奖励金
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30307
| 住房公积金
| 14.39
| 14.39
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30308
| 其他对个人和家庭的补助支出
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4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称
| 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
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小 计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行维护费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车运行维护费
| 公务用车购置
|
合计
| 46.77
| 0
| 34.3
| 18.96
| 15.34
| 12.47
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补充资料:
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1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。
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2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量8辆。
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3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计56批次 ,公务接待累计362人 。
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三、2014年度决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计461.86万元。
公共预算财政拨款收入461.86万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计457.61万元。
(1)基本支出457.61万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出262万元,对个人和家庭的补助支出100.24万元,商品和服务支出74.72万元,其他资本性支出20.65万元。
(2)年末结转和结余4.25万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出457.61万元,其中:基本支出436.96万元,项目支出20.65万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
一般公共服务支出360.09万元。其中:社会保障和就业支出83.13万元,住房保障支出14.39万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.77万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费和购置费34.3万元,公务接待费12.47万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆1台,经费支出15.34万元,主要是根据中、省、渭南市纪委相关要求,采购信访直通车;2014年公务用车运行维护支出18.96万元,较去年同比下降32%。主要用于办案外调。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出12.47万元,较去年同比下降10%,累计接待56批次、362人。